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Cierre y Apertura

/ Contabilidad / Cierre y Apertura

El cierre y apertura contable permite saldar todas las cuentas con saldo del ejercicio anterior para posteriormente abrirlas en el nuevo ejercicio, dotándolas con los saldos de cierre.

Datos

  • Serie: Selecciona la serie contable que desea realizar este proceso.
  • Año de cierre: Selecciona el ejercicio que deseas realizar los asientos de regularización y cierre. Por defecto se selecciona el año anterior.
  • Año de apertura: Se completará automáticamente con el año actual para crear el asiento de apertura.
  • Regularización: Si marcas esta opción se generará el asiento de regularización con fecha 31/12 del año de cierre seleccionado, cerrando todas las cuentas de los grupos 6 y 7 y llevando el resultado del ejercicio a la cuenta establecida en los parámetros de la empresa, por defecto 129000000.
  • Cierre: Si marcas esta opción se generará el asiento de cierre con fecha 31/12 del año de cierre seleccionado, cerrando todas las cuentas de los grupos 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Apertura: Si marcas esta opción se generará el asiento de apertura con fecha 01/01 del año de apertura seleccionado, pasando los saldos finales de cada cuenta al nuevo ejercicio.

Este procesos se podrá realizar tantas veces como sea necesario, borrando y generando de nuevo los asientos seleccionados.

Acciones

  • Guardar: Al pulsar sobre este botón, se borrarán los asientos de regularización, cierre y apertura existentes y se volverán a generar con los saldos actuales.
  • Volver: Al pulsar sobre este botón, se cancelará el proceso y se volverá a la pantalla anterior.
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